问题已解决
上个月收到一笔项目钱,做预收账款吗,然后这个月收到一个员工报销单,是为这个项目垫付的,都怎么做账
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速问速答借:银行存款
贷:预收账款
报销单
借:管理费用
贷:其他应付款
2023 07/16 17:42
84785041
2023 07/16 17:42
这个预收账款什么时候冲掉
刘艳红老师
2023 07/16 17:43
收到发票时再冲账
84785041
2023 07/16 18:23
我收到员工垫付的发票
刘艳红老师
2023 07/16 18:27
借:管理费用
贷:其他应付款
这样做
84785041
2023 07/16 22:00
这个预收账款我是收到什么样的发票把它冲掉
刘艳红老师
2023 07/16 22:24
你开发票给别人,确认收入就可以冲了
84785041
2023 07/16 23:30
假如我开发票给别人,借方是预收账款,贷方是主营业务收入吗,是这样做分录吗
刘艳红老师
2023 07/17 09:28
是的,是的,就是这样做的