问题已解决

老师,咨询您一下,我们有一张发票去年抵扣了,税务局打电话告知我们这张发票异常,让我们这个月做进项税额转出,我在增值税申报的时候填了异常发票进项税额转出,可是增值税申报一直显示已申报未导入(票表不符),这个进项税额转出要去认证平台转出的吗?去年已抵扣的?

84785029| 提问时间:2023 07/16 18:03
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,对的,这个是需要去平台认证的
2023 07/16 18:04
84785029
2023 07/16 18:38
可是新认证平台上好像没有进项税额转出这一界面也
84785029
2023 07/16 18:39
这里没找到也
小锁老师
2023 07/16 21:00
你没有找到这个发票是把
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~