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请问小规模公司去税务局代开发票2万元专票,然后这张票做红冲了,当时开票时扣的增值税和附加税怎么退回公司账户

84785028| 提问时间:2023 07/16 19:09
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,红冲月申报收入负数,钱是退不到公司的,下次开票收入申报时抵用的
2023 07/16 19:12
84785028
2023 07/16 19:14
请问当月申报没有做负数收入怎么修改呢
廖君老师
2023 07/16 19:17
您好,可以更正申报当月增值税申报表的
84785028
2023 07/16 19:19
请问这个是去税务局申报的报表,我同样要去税务局更正吗?申报
廖君老师
2023 07/16 19:28
您好,咱不是在电子税务局上自己申报的报表啊,小规模也是在电子税务局申报的,您进去一下看,可以线上更正申报就不那么辛苦去税务局了
84785028
2023 07/16 19:28
本月应补(退)税额那里体现了一个负数金额,是不是已经留抵下次用了?
廖君老师
2023 07/16 19:31
您好,是的,是留抵下次用的
84785028
2023 07/16 19:44
请问这单红冲的账怎么做呢?
廖君老师
2023 07/16 19:50
您好,就是把我们开蓝票的收入那个凭证复制金额改负数
84785028
2023 07/16 20:03
请问蓝字发票收入哪张上面的附加税要冲红字吗?
廖君老师
2023 07/16 20:09
您好,这个先不要红冲了,这个税也没有退给我们
84785028
2023 07/16 20:26
好的,谢谢
廖君老师
2023 07/16 20:34
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
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