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你好,老师!我想问下账做出来的应交税金金额,与报税系统上面实际缴纳的增值税税额不一样,账上的比实际缴纳的少0.03元,请问下我该怎么处理呢

84785011| 提问时间:2023 07/16 19:12
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,按实际缴纳的增值税税额调整账,一般是开票系统与报销系统计算的差异,冲减收入,贷:主营业务收入-0.03 贷:应交税金-未交增值税 0.03
2023 07/16 19:16
84785011
2023 07/16 19:34
不明白,增值税我已经申报缴纳税费了,那我财务报表未申报,那财务报表上的应该税金是按实际缴纳的税费金额来申报,还是按做账上的金额来申报呢?
廖君老师
2023 07/16 19:48
您好,把财务报表改一下,就0.03元,影响不了什么的,开出发票的税金和报税系统有差异是经常的事,小规模经常是,我们也是先报增值税再改财务报表的
84785011
2023 07/16 19:52
嗯,我改了申报的财务报表上的应交税金,按实际缴纳的税金来写后,财务报表两边不平,保存校对不通过,申报不了。那怎么办?
廖君老师
2023 07/16 20:07
您好您好,利润表也要改一下嘛
84785011
2023 07/16 20:27
不懂,利润表改哪个数据?
廖君老师
2023 07/16 20:34
您好,贷:主营业务收入-0.03 贷:应交税金-未交增值税 0.03,这个分录就是主营业务收入少了0.03
84785011
2023 07/16 20:37
这个分录是做在6月份吗?
廖君老师
2023 07/16 20:38
您好,是的,申报完增值税时,我们发现有小的差异,改6月份的账和财务报表
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