问题已解决

老师好,我公司小规模,在上季度预提费用,分录,借,主营业务成本,145000、贷、应付账款,暂估、145000,这月发票回来一个87000的、我收到发票怎么做分录,抵减预提费用啊?

84785036| 提问时间:2023 07/16 22:59
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,借:应付账款-暂估 87000 贷:应付账款  87000
2023 07/16 23:01
84785036
2023 07/16 23:03
收到谢谢
微微老师
2023 07/16 23:04
 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。
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