问题已解决

上个月工资做账如下: 借:管理费用/工资 贷:其他应付款(公积金)510 其他应付款(社保) 银行存款。 这个月做账如下: 借:应付职工薪酬/工资 贷:应付职工薪酬/公积金 510 应付职工薪酬/社保 银行存款。 后来发现上个月多扣了30公积金,这个月的账如何纠正?

84785004| 提问时间:2023 07/17 14:06
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 多扣了挂往来就可以了
2023 07/17 14:09
84785004
2023 07/17 14:15
能详细说一下吗? 不是很明白具体怎么做
84785004
2023 07/17 14:16
因这个月的操作导致我其他应付款有30余额。
朴老师
2023 07/17 14:27
同学你好 就是多扣的挂其他应付款就可以了
84785004
2023 07/17 14:43
是借方 其他应付款30吗?
朴老师
2023 07/17 14:50
同学你好 对的 是这样的
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