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老师,我们有个增值税加计抵减政策,这个月的印花税 抵减了之前没享受政策的增值税,会计分录怎么做啊?

84784988| 提问时间:2023 07/17 14:26
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!借应交税费-应交印花税 贷应交税费-应交增值税-加计抵减
2023 07/17 14:28
84784988
2023 07/17 14:32
计提和缴纳的分录呢?
宋生老师
2023 07/17 14:33
你好!计提什么税?印花税吗?
84784988
2023 07/17 14:38
贷应交税费-应交增值税-加计抵减 这个科目有余额了就 是吗?
宋生老师
2023 07/17 14:39
你好!是的,这个可以有余额
84784988
2023 07/17 14:41
那印花税计提呢? 借:税金及附加 吗?
宋生老师
2023 07/17 14:48
你好1是的,借税金及附加 贷应交税费-应交印花税
84784988
2023 07/17 14:53
应交税费-应交增值税-加计抵减 这个科目怎么理解啊?
宋生老师
2023 07/17 14:54
你好!你这个不是有加计抵减吗?
84784988
2023 07/17 15:39
应交税费-应交增值税-加计抵减 这个科目系统里边没有,是需要自己加吗?
宋生老师
2023 07/17 16:36
您好,是的。自己加上去
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