问题已解决
老师,查往来 发现之前供货商已经开过的发票金额做了预付账款并且已经结账了,现在该怎么改错并纠正呢
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速问速答您好,你们能反结账吗,软件
2023 07/17 15:51
84784987
2023 07/17 15:57
五月份甚至更早的帐了 反结账不好吧
84784987
2023 07/17 15:58
我直接在本月写个凭证 改错帐 ,把已经抵扣的进项票做 借:库存商品 应交税费—进项,贷:预付账款 可以吗
小锁老师
2023 07/17 16:00
可以,这个也是可以的
84784987
2023 07/17 16:01
没抵扣的 就 借 库存 待认证,贷 预付 是吗
小锁老师
2023 07/17 16:05
嗯对是这个意思的