问题已解决
老师 销售收入 未收到成本发票 月末先做暂估 后期收到发票 冲红暂估后 直接记入借原材料 库存商品 贷 其他应付款 后 再怎么结转成本呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答和发票是不是一样的。
2023 07/17 18:27
郭老师
2023 07/17 18:27
一暂估的和发票是不是一样的?
84785029
2023 07/17 18:31
老师 暂估没有明细 和收到的发票不一样的情况下呢 怎么做
郭老师
2023 07/17 18:33
借应付账款
贷原材料、库存商品
借主营业务成本负数
贷库存商品、原材料,
借原材料
库存商品
贷其他应付款,
借主营业务成本
贷原材料、库存商品