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老师,开办费中的业务招待费在所得税汇算清缴怎么填写?
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速问速答业务招待费在所得税汇算清缴中,一般填写在"费用和支出"的部分。但是需要注意的是,业务招待费的税前扣除比例有限制,通常是总支出的60%。如果超过这个比例,超出部分将不能作为税前扣除。
2023 07/17 19:18
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2023 07/17 19:18
那如果我公司的业务招待费超过了这个比例,我应该怎么处理呢?
良老师1
2023 07/17 19:18
如果你的公司业务招待费超过了税前扣除的比例,那么超出部分就不能作为减除项目。你需要在计算应纳税所得额时,将这部分费用加回。这样,虽然你的支出增加了,但是你的应纳税所得额也会相应增加,所以你需要支付的税款也会增加。