问题已解决

老师,请问收到的专票已经抵扣,现在要红冲,怎么操作,会计分录怎么写?

84784973| 提问时间:2023 07/18 10:18
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 购买方开具红字信息表,销售方开具红字发票 分录,做之前蓝字分录一摸一样的,金额负数
2023 07/18 10:19
84784973
2023 07/18 10:27
老师,那应交税费-应交增值税(进项税额)直接写负数,还是用应交税费-应交增值税(进项税额转出)负数
小菲老师
2023 07/18 10:28
同学,你好 应交税费-应交增值税(进项税额)直接写负数
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