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小规模物业公司,物业预收20000元为充电桩第三方平台打的预存电费款项,钱存入充电桩账户,季度物业与第三方平台对账,发票由物业开给业主。但第三方平台会收取相应的手续服务费用,平台把这个钱是直接就从预收充电桩账户中划走了,然后给我们开具发票,所以根据这个发票分录应该怎么做,我是冲借冲掉预收,但是贷方怎么写

84784977| 提问时间:2023 07/18 10:55
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,物业这边从中间获取好处了吗
2023 07/18 10:56
84784977
2023 07/18 11:00
物业获取了在电费那部分里面挣钱了
84784977
2023 07/18 11:02
只是说当时平台给的预收的钱,后面和物业对账完后的手续费从预收里面直接划走了,然后开的手续费的发票,弄的这部分分录我就不会了
小锁老师
2023 07/18 11:06
那你们就是预收这部分,转到主营业务业务收入了
84784977
2023 07/18 14:19
老师我具体是这样做的(1)物业收到第三平台预存电费:借:银行存款20000 贷:预收账款-充电桩电费20000 (2)业主充电桩开票确认收入 借:预收账款-充电桩电费 2000 贷:主营业务收入-充电桩电费1980 应交税费 20.(3)业主不开票确认收入:借:预收账款-充电桩电费3000 贷:主营业务收入-充电桩电费 2970 应交税费30 (4)与平台对完账收到平台开具的手续服务费,但是这个钱是直接在之前预收的里面扣掉了,所以这个分录我怎么做,这应该是主营业务成本因为是对方给我们开具的发票
小锁老师
2023 07/18 14:23
为什么开票不开票之后,还剩下50000的预收账款呢这个
84784977
2023 07/18 14:30
预收剩下的是15000元没有用完把,开票的2000不开票的是3000元合计5000元,所剩下的15000里面有没有用完的,然后平台会根据实际用量算服务费然后直接在15000里面减去服务费150元,再给我们开具发票,所以这150元怎么做
小锁老师
2023 07/18 14:33
150这个作为主营业务成本,给你们
84784977
2023 07/18 14:34
那贷方怎么做,他是直接从之前的预收里面把这部分钱扣了
小锁老师
2023 07/18 14:38
是这样的,是借 预收账款  贷 主营业务成本,这样的
84784977
2023 07/18 14:52
老师贷方主营业务成本不就是成本减少了,案例说我的成本算增加了把
小锁老师
2023 07/18 14:55
是成本减少,因为这个相当于冲回的意思
84784977
2023 07/18 17:00
老师成本减少了520.65,但是在利润表里营业成本这部分金额没有变化,资产负债表和利润表勾稽关系 相差520.65
小锁老师
2023 07/18 17:22
我可以看一下你的报表吗
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