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老师,我在2022年8月收到的进项票抵扣了,当时帐务处理如下:借:工程施工——合同成本26123.89,应交税费——应交增值税——进项税3396.11,货:预付账款29520。 现在因为我方抵扣了,所以开红票,那请问我们开了红票后的账务处理是这样的吗?:借:工程施工——合同成本-26123.89,应交税费——应交增值税——转出进项税-3396.11,货:预付账款-29520。这对吗?还要做什么分录吗?

84785005| 提问时间:2023 07/18 15:11
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你应该做; 借工程施工贷进项税转出 ;然后红冲; 按含税金额; 借 预付账款贷工程施工  
2023 07/18 15:13
84785005
2023 07/18 17:21
哦,意思先进项转出
84785005
2023 07/18 17:21
然后再红冲,对吧?
meizi老师
2023 07/18 17:26
你好; 对的;先处理好 
84785005
2023 07/18 17:27
这样做分录吧?
meizi老师
2023 07/18 17:28
对的;  是这样来处理的 
84785005
2023 07/18 18:32
好的,谢谢
meizi老师
2023 07/18 18:32
不客气的; 帮到你就好  
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