问题已解决
经营性租赁光影设备,租赁期限23年7月~24年2月,6月份预付出租方160万,但是出租方收了钱没有给我们开票,现在7月跨月了会计分录应该怎么做呀?
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速问速答你好!你可以先借预付账款 贷银行存款
然后摊销这个预付部分
2023 07/18 16:08
84785010
2023 07/18 16:09
摊销的话咋摊呀?
宋生老师
2023 07/18 16:11
你好,比如借主营业务成本贷,预付账款。
84785010
2023 07/18 16:14
如果后期收到了160万的发票,是不是就是借主营业务成本160万,贷预付账款160万
宋生老师
2023 07/18 16:14
你好,如果是一个月的话就是这样子。