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转税差分录借应交税费—应交增值税 0.27 贷营业外收入 0.27怎么理解这个分录?帮我详细解释一下

84784986| 提问时间:2023 07/19 06:49
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 这个是差额的,一般是开票的时候造成的,然后为了跟申报表保持一致,才做这个分录的
2023 07/19 06:55
84784986
2023 07/19 07:20
老师是开票开多了,申报表比实际开票的少(说的是销项税额多了,然后销项—进项会多了,对吗?)才会有营业外收入,对吗?
王超老师
2023 07/19 07:22
不是的,比如你卖10万的商品,增值税是13%,那么你就会发现有尾差的
84784986
2023 07/19 08:05
我知道老师是尾查产生的,现在我想问你的是,是不是开票销项多或者进项少才会产生这种误差?如果是的话,是销项—进项=最后应交增值税额大于申报表额还是小于?
王超老师
2023 07/19 09:06
是的,你销项多的话,经常会出现这样的情况的
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