问题已解决
应交税费-应交增值税-出口退税年末贷方余额要转到哪个科目?
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企业出口增值税退税账务处理是,
借:其他应收款—应收出口退税款(增值税),
应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额),
贷:应交税费—应交增值税(出口退税)。
应交税费—应交增值税(出口退税)科目在贷方余额挂账,不需要清零的。
2023 07/19 11:00
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2023 07/19 11:16
年底不用结转吗/
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/19 11:16
是的】 暂时先挂着哈
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2023 07/19 11:17
那什么时候结转?
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/19 11:20
实际中是不结转的; 就这样挂着的; 如果你不想这样留着; 你就 这样转 ; 比如出口退税的结转:
借:应交税费-应交增值税-出口退税
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
根据“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目借贷方差额转入“应交税费-未交增值税”科目借方或贷方。
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2023 07/19 11:44
这样做不就是出口退税也没有退到了吗,又转到未交增值税那里去了
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/19 11:45
你好 ; 你退的 时候在做哈 ; 收到列在做