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老师,由于我我们和别家公司共用一个电表,电力局发票开给我们,我是我们先垫付的, 然后别家企业是我们开给他们增值税专用发票,再付钱给我们。我们给他们开票和收钱,怎么做账,我们收到供电公司的发票怎么做账

84785010| 提问时间:2023 07/19 11:58
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
开票时借银行存款,贷其他业务收入应交税费。 支付电费,借其他业务成本贷银行存款。
2023 07/19 12:02
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