问题已解决

我现在在村里的合作社做会计,是这样的,前几年村里卖地,收到的补偿款建了回迁楼,已经建完了 但是还没验收,也已经分给村民了。我的会计分录是不是应该做, 1、收到补偿款:借:银存,贷:公积公益金-征地补偿 2、建楼:借:在建, 贷:银存 3、竣工验收:借:固定资产, 贷:在建 4、结转:借:公积公益金-征地补偿, 贷:固定资产

84785025| 提问时间:2023 07/19 15:57
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 第四个应该是 贷资本公积 这样 不是贷固定资产
2023 07/19 16:00
84785025
2023 07/19 16:06
第四个是因为,这个回迁楼应该不属于村里的固定资产 都已经分给村民了,我想把固定资产冲出来,,,,
84785025
2023 07/19 16:06
就是 我就是想把固定资产冲出来 但是不确定分录怎么做比较合适
84785025
2023 07/19 16:10
但是村民也没有付钱买,因为他们的地卖了嘛,村里盖好了回迁楼把他们安置回去了。我感觉建楼和竣工验收的会计分录应该是对的,但是我又不能留着当合作社的固定资产。我就是很纠结这里
朴老师
2023 07/19 16:14
固定资产为啥要冲出来 这个不能
84785025
2023 07/19 16:25
这个回迁楼,应该不属于村里的固定资产吧
朴老师
2023 07/19 16:39
不是合作社的吗 如果不是那就冲减了 借专项应付款 贷固定资产
84785025
2023 07/19 16:54
老师,那我这个专项应付款从哪来呢?借:攻击公益金 贷:专项应付款 可以吗
朴老师
2023 07/19 16:58
借银行 贷专项应付款
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