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小规模纳税人卖了一辆车20000元,按2%缴税,怎么申报
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(一)计算应纳税额
1.按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税,即应纳税额=含税销售额÷(1+3%)×2%
2.只能开具增值税普通发票
(二)如何报表申报
1.填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1+3%);
2.填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算;
3.填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1+3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。
2023 07/19 20:08
84784953
2023 07/19 20:12
当年我单位是一般纳税人的时候购入的车,疫情三年就转成小规模了,在今年6月份卖了车,小规模身份,那我现在卖车,是按小规模2%就可以了吗
王超老师
2023 07/19 20:14
不可以的,这个税率是一般纳税人的
84784953
2023 07/19 20:15
那我现在是小规模,处置了车辆,怎么确认收入以及税额?
王超老师
2023 07/19 20:16
你按照1%来确认的的
84784953
2023 07/19 20:18
好的,谢谢老师
84784953
2023 07/19 20:20
那如果说我按2%,就是20000÷1.02×0.02是吗
王超老师
2023 07/19 20:38
这个就没有研究过了