问题已解决
老师,我们有两个科目 : 其他应收款-A公司,其他应付款-A公司。我现在想把其他应收余额转到其他应付,这个分录应该怎么做啊?
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速问速答您好,那你就是这俩科目做一个相反分录就可以了,二级
2023 07/20 09:35
84784988
2023 07/20 09:36
那如果我想把其他应收款余额做成零,那就是:借:其他应收款 红字借方 贷;其他应付款 借方吗? 摘要怎么写啊?
小锁老师
2023 07/20 09:40
嗯对,摘要就写同一客户对账
84784988
2023 07/20 09:45
这个转的话需要红字吗?
小锁老师
2023 07/20 09:50
不需要的,可以反方向的