问题已解决

老师您好,麻烦问下厂家给经销商的进货返利怎么做账?公司是卖车的

84785026| 提问时间:2023 07/20 13:01
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,返利的发票怎么开的?
2023 07/20 13:03
84785026
2023 07/20 13:05
一共返两次,一次是厂家直接在我们进货的总款直接少开了27000,还有一次是开的负数发票-84940
郭老师
2023 07/20 13:09
少开的这个直接按照折扣之后的来入库就可以的, 开的负数的,借应付账款, 贷库存商品, 应交税费应交增值税进项转出, 如果已经销售出去了,借库存商品,借主营业务成本负数。
84785026
2023 07/20 13:19
在总款上直接少开的那个,最开始我们是不知道,都是隔了很久才来,看到对账单,才知道进货成本少了,这样的怎么办呢?
郭老师
2023 07/20 13:26
那就不需要做的,比如你他销售给你a产品的折扣在B产品里面体现,你按照折扣之后的来确认B产品的价格就行。
84785026
2023 07/20 13:30
抱歉老师,我还是有点不太明白,他们开过来的发票,说明我们库存商品比原来少了27000,这27000还对应到两台车的,相当于这两台车给我们返利27000,对吗?但我还是不知道怎么做账
郭老师
2023 07/20 13:32
对的,是的,借库存商品应交税费,应交增值税进项,贷银行放款。
84785026
2023 07/20 13:50
老师,返利给我们的没有直接返给我们公司户,而是返到厂家,作为我们的预付款,可以不来写成借预付账款,贷主营业务成本(还是写成借预付账款,贷库存商品)?
郭老师
2023 07/20 13:50
可以的,可以这么做的,销售出去就可以做主营业务出牌,没有的话就做库存商品。
84785026
2023 07/20 14:10
好的,谢谢老师
郭老师
2023 07/20 14:11
不用客气,工作愉快。
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