问题已解决

老师,你好,电费发票还没有收到,那本月需要预提,会计分录怎么做呢

84785034| 提问时间:2023 07/20 15:40
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:管理费用-电费 贷:其他应付款-暂估
2023 07/20 15:41
84785034
2023 07/20 15:45
老师,可以借:管理费用,贷:预提费用-电费,,,这样可以吗
刘艳红老师
2023 07/20 15:46
不可以的,只能先做暂估处理
84785034
2023 07/20 15:54
老师,为什么不可以用预提费用科目呢
刘艳红老师
2023 07/20 16:07
现在这个取消了,不能用了
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