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请问一下,5月开的发票7月付的款,我该怎么做账。谢谢

84784966| 提问时间:2023 07/20 15:55
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你们开出去的吗
2023 07/20 15:56
84784966
2023 07/20 15:59
别人开进来给我们的
朴老师
2023 07/20 16:02
同学你好 借管理费用 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
84784966
2023 07/20 16:18
那他之前开了3万发票,最终结算我们只需要付2万元呢?我该怎么做呢
朴老师
2023 07/20 16:23
那一万不付了吗 为啥
84784966
2023 07/20 16:25
那是他多开发票了,最终以工程结算为准
84784966
2023 07/20 16:30
我可以把5月的普通发票,放到7做做账,借,在建工程2万,贷:银行存款2万,多开的一万发票就不管了可以吗
朴老师
2023 07/20 16:36
那这个让他红冲了才行
84784966
2023 07/20 16:46
那我可以把5月发票,放到7月做账,借在建工程2万,贷银行存款2万可以不
84784966
2023 07/20 16:47
他是去税务大厅代开的普票。怎么红冲,而且是临时工,干完活了人家都不理你了
朴老师
2023 07/20 16:51
那就只能计入营业外收入了
84784966
2023 07/20 16:56
把那一万元发票记入营业外收入吗?
朴老师
2023 07/20 17:05
借费用科目 贷银行存款 贷营业外收入
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