问题已解决
就是上个月我计提企业所得税计提多了,我计提了5000多,但是我们这个月缴纳企业所得税,只缴纳了1000多,请问这个会计分录该如何做呢?这两个的差异又该如何何体现呢?下图是我上个月计提的分录
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速问速答原分录红冲计提的差额就是了哈
2023 07/21 11:22
84784987
2023 07/21 11:30
老师 是这样吗?
家权老师
2023 07/21 11:35
是的,就是这样处理的哈