问题已解决

想请教一下关于印花税申报事项哈,像我们这种先签协议收一部分款或者不收款,后面提供服务后再收尾款的情况下怎么申报缴纳印花税合适呢? 如果不按照收款确认收入的话印花税又怎么申报 缴纳合适呢?

84784976| 提问时间:2023 07/21 17:44
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,这个是按合同一次性交印花税
2023 07/21 17:45
84784976
2023 07/21 17:46
是教育培训合同,也需要缴纳印花税吗
家权老师
2023 07/21 17:48
这个不用交印花税的哈
84784976
2023 07/21 17:54
有没有相关文件呢?意思我们不属于技术合同?
84784976
2023 07/21 17:54
就是技术合同包括哪些呢
家权老师
2023 07/21 17:56
这个是培训合同,跟技术不沾边哈
84784976
2023 07/21 18:02
我刚问了,我们公司签订的是咨询合同
家权老师
2023 07/21 18:03
嗯嗯,这个不交印花税的
84784976
2023 07/21 18:07
打个比方,公司这块要交,那预收一部分款,是按什么来交印花税呢
家权老师
2023 07/21 19:52
技术合同是按照合同金额交,跟你预收和实收没什么关系
84784976
2023 07/21 21:14
好的,懂了,谢谢老师
家权老师
2023 07/21 21:18
不客气,祝你工作顺利
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