问题已解决

我们是小微企业,1-2季度的时候,未超过300万,3季度累计就超过了300,但是第4季度亏损,年累计未超过300,请问第3季度时候税率是多少?我们第3季度申报的时候年累计应纳税所得额超过300万,申报的时候税率会变为25%吗

84785038| 提问时间:2023 07/22 09:20
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
第三季度全额按照25%
2023 07/22 09:21
84785038
2023 07/22 09:22
那我年度未达到300应该怎么办呢?
郭老师
2023 07/22 09:27
你好,汇算清缴申请退税,但是这个不一定能退。有些地方要求严格的,会有查账的。
84785038
2023 07/22 09:35
那财务可以做些什么以规避这个问题呢?税务查账很严格吧
郭老师
2023 07/22 09:39
对的,是的营业外收入的。
郭老师
2023 07/22 09:39
回复错了, 你可以先暂估一个费用的
84785038
2023 07/22 09:40
可以说的具体一点吗?
郭老师
2023 07/22 09:44
暂估一个费用 借管理费用贷其他应付款
84785038
2023 07/22 09:46
我明白您的意思了,假如我申报的时候发现超过300,我暂估以后得费用,等到真实发生或者说收到发票的时候再来冲减是这个意思吗?
郭老师
2023 07/22 09:54
对的,是的,你不是说第四季度利润会降低吗?第四季度红冲?
84785038
2023 07/22 09:56
老师,第四季季度红冲?是什么意思呢?我只是做了一个假设,因为领导想成立一个社工组织,利用捐赠来做大支出,您觉得这样靠谱不?
郭老师
2023 07/22 10:11
你做了一个暂估,你第四季度了有亏损你不得红冲,你还一直挂着暂估
84785038
2023 07/22 10:12
那这个暂估最后怎么处理?
郭老师
2023 07/22 10:18
红冲不是吗?借其他应付款贷管理费用。
84785038
2023 07/22 10:20
老师,我没看明白呢,你刚刚又说第四季度有了亏损不得红冲,现在说可以红冲?把我搅昏了。
郭老师
2023 07/22 10:21
你好,不得红冲,我是反问你的意思 你有了亏损你就红冲
84785038
2023 07/22 10:30
老师,我举个例子更好懂一点哈比如今年我第3季度,我做了20的暂估,借:管理费用-暂估(这时候是什么费用还不知道)20,贷:其他应付款-其他,第4季度的时候有两种情况,第1种类:老板成立了一个社工组织对外捐赠了20万,借管理费用-暂估-20,贷:其他应付款-其他-20,借:营业外支出20,贷银行存款20,第2种情况:没有找到20万的费用,我也需要红冲是吗?借:管理费用-暂估-20,其他应付款-其他-20,是这个意思吗?还是,您的意思是2023年如果没有达到亏损都状态都不红冲,等到汇算的时候再来补税?
郭老师
2023 07/22 10:39
对的,是的,需要红冲,你只要有业务了,是亏损了就红冲,不管有没有发票,汇算清交,没有发票的补税就行。
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