问题已解决
以前年度的进项税额已抵扣,税务报表上按照已抵扣的报税,但是未入账,现在的税务报表要如何报?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借以前年度损益调整
应交税费、应交增值税进项、
贷预付账款等
汇算清缴纳税调减
2023 07/24 08:13
84785022
2023 07/24 08:14
老师,现在以前年度已抵扣的进项发票要作废,这个税务报表上要怎么申报?
郭老师
2023 07/24 08:15
你好,什么原因需要作废?
84785022
2023 07/24 08:16
可能是项目名称错了,我也是刚接手,还不太清楚
84785022
2023 07/24 08:18
要是作废的发票按照之前的金额重新开的话,税务报表再要不要抵扣?
郭老师
2023 07/24 08:20
你好,你只需要进项转出就可以
你需要开红字信息表,对方给你开红字发票,然后再重新开。
84785022
2023 07/24 08:23
老师,报表上的进项税额转出的金额就是去年已经抵扣的,且对方开红字发票的金额对吗?然后现在重新开的就按照正常的抵扣是吗?
郭老师
2023 07/24 08:26
是是的,是这么做的。