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固定资产6月份回来,7月份才开票。折旧应该从7月份开始。系统做账如何做这两笔分录?

84784965| 提问时间:2023 07/24 19:26
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用 贷:累计折旧
2023 07/24 19:27
84784965
2023 07/24 19:30
付款30%在5月30日,实际回来在6月5日。发票开具在7月10日。尾款在8月15日付款。这些分录如何做
小菲老师
2023 07/24 19:31
同学,你好 不同的问题请分开提问,谢谢
84784965
2023 07/24 19:33
其实是一个事情。就是固定资产从付款到回来到开票。折旧按照哪个数去做。中间的帐不太会处理。
小菲老师
2023 07/24 19:33
折旧按照哪个数去做 折旧按照固定资产原值来折旧
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