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第6步收到专票写啥分录 之前的都是不含税摊销的 4100是进项专票税额

84784971| 提问时间:2023 07/24 22:09
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好同学 收到专票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-供应商
2023 07/24 22:12
84784971
2023 07/24 22:15
您没看之前的截图吗?装修完预付账款就做平了 摊销用的是不含税金额
立峰老师
2023 07/24 22:28
收到专票 借:应交税费-应交增值税(进项税额)4100     贷:应付账款  4100
84784971
2023 07/24 22:31
不对 应付账款4100不应该有 上面的全都是平的 除了摊销没用4100其他的全都用4100了 现在就收到进项税4100分录 贷方不知道用什么科目
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