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当月没有销项税只有进项税月末要结转吗
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速问速答我是按照上面的,您看是这样做的吗
2018 01/09 14:13
张艳老师
2018 01/09 10:35
是可以不用结转的,当做留底税额就可以了。
84785033
2018 01/09 10:36
一直挂在进项税额里就可以了?
张艳老师
2018 01/09 10:37
是的,不用结转至应交税费--未交增值税里面
84785033
2018 01/09 10:39
对于“进项税额转出”借方余额也是挂着就可以了?还是结转到到应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目?
张艳老师
2018 01/09 10:49
就在进项税额中挂着就可以了,进项税额转出是要计入贷方的。
84785033
2018 01/09 10:58
请问进项税额转出的分录是怎样的?
张艳老师
2018 01/09 10:59
借:原材料或费用类科目 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
84785033
2018 01/09 11:10
不用再做:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出
货:应交税费-应交增值税-进项税额
???
张艳老师
2018 01/09 11:16
不用再做,即使要做也是: 借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--转出未交增值税
借:应交税费--转出未交增值税 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
84785033
2018 01/09 11:24
我公司暂时没有销售,现在只收到进项税,做了一部分进项税转出后,就做你上面那部分就可以了?
张艳老师
2018 01/09 11:27
做进项税额转出是要因为进项税额不能抵扣了,才需要做转出。向您一开始的描述,进项税额做留底,什么分录都不用做的。
84785033
2018 01/09 11:33
就这样吗?
1、发生增值税进项税额转出时
借:原材料或费用类科目
贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2、结转进项税转出
借:应交税费--未交增值税
贷:应交税费--转出未交增值税
借:应交税费--转出未交增值税
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
84785033
2018 01/09 11:52
是这样吗。是这样吗。。
84785033
2018 01/09 12:20
11111111111111111111111111111
张艳老师
2018 01/09 13:24
1111111111111是什么意思?您结合我的分录,可以再做一下。
张艳老师
2018 01/09 14:29
KKKKK:就这样吗?
1、发生增值税进项税额转出时
借:原材料或费用类科目
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2、结转进项税转出
借:应交税费--转出未交增值税
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
借:应交税费--未交增值税
贷:应交税费--转出未交增值税
回复2018-01-09 11:33:39
其实后两部的分录不用做的,就是将进项税额当成留底税额就可以了。
84785033
2018 01/09 15:08
我知道,但进项税转出的要不要做结转?
张艳老师
2018 01/09 15:12
进项税额转出是因为增值税链条断了,才需要转出。您公司如果真有进项转出的话,可以结转至“转出未交增值税”的。您不是说本月只有进项,没有销项吗?这种情况是不用任何分录的。
84785033
2018 01/09 17:16
这个怎么处理。。。。。。
张艳老师
2018 01/09 17:34
抱歉,建议您向其他老师提问。这个问题没接触过。