问题已解决
请问,有一笔费用在6月支出但未到票,本应在6月做预付的,但是当时直接做了管理费用,已经结账装订了,7月又支出一笔,发票于7月开具的,金额为两次合计金额,这时凭证应该怎么调整
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你好!你可以红字冲减6月管理费用,然后7月再按发票重做一次
2023 07/25 13:34
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2023 07/25 14:53
可是这样好像意义不大,6月管理费用还是产生,在七月重新做也只是对冲了费用,还有其他办法吗
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/25 14:57
你好!不是,6月做了6月的部分,7月也做了7月的部分。其实这样挺好的