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老师 第三题 第五题怎么写

84785016| 提问时间:2023 07/25 14:47
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 3 借:管理费用11300 贷:应付职工薪酬11300 借:应付职工薪酬10000+1300=11300 贷:主营业务收入10000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)10000*0.13=1300 借:税金及附加10000*0.1=1000 贷:应交税费-应交消费税1000 借:主营业务成本8000 贷:库存商品8000
2023 07/25 14:49
bamboo老师
2023 07/25 14:50
5、 借:在建工程6000 贷:原材料6000
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