问题已解决

老师好,我在今年第一季度开票的时候,开错了的发票没有作废,导致发票多开了超过30万,增值税交了三千多,经营所得1300多,那我确实没有这么多收入,税款已经交了,我现在还能红冲错误的发票,申请退税吗?

84784954| 提问时间:2023 07/26 07:33
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,禁红冲发票是能是冲销等月底收入,之前的不能退税
2023 07/26 07:34
84784954
2023 07/26 07:36
那红冲发票,增值税留抵吗?
东老师
2023 07/26 07:36
红冲的时候,可以使得当月的增值税少交
84784954
2023 07/26 07:37
那我当月也没有这么多增值税要交
东老师
2023 07/26 07:38
正是因为你没及时作废或者红字,所以才交
84784954
2023 07/26 07:40
老师,我的意思是,我这个月要交的增值税,没有红冲的增值税多
东老师
2023 07/26 07:40
没错的,就是这个意思的
84784954
2023 07/26 07:43
剩下的负数等下个月再抵消吗
东老师
2023 07/26 07:48
对,等你下个月开票的时候再抵
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