问题已解决
根据客户当月的销量算出返利给到客户下月提货时直接抵货款用,会计会录怎么做?
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速问速答你好返利的,咱们是开负数发票红冲收入。
2023 07/26 09:42
84784980
2023 07/26 09:46
我们做收入入账金额是直接扣减所有的返利金额。开发票是直接按净额开的发票。
玲老师
2023 07/26 09:50
那您开票要是单独把返利的开一行负数,那就按发票入账,不然是不行的。
84784980
2023 07/26 09:55
开发票直接按净收入开的票,没有开负数。做的收入也是按净额做的收入。
玲老师
2023 07/26 10:06
你好这样不对 不错的 反利要体现出来才对
84784980
2023 07/26 10:16
有现场直接返的没有体现,月返的有这个月计提,下个月客户使用了又冲回。
84784980
2023 07/26 10:18
月返计提时通过了借:销售费用-营业推广费 贷:其他应付款-预提费用-预提营业推广费
玲老师
2023 07/26 10:20
你好,那您这样处理也可以的,计入销售费用,因为咱没有开负数发票。