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我22年12月收到一张发票正常认证抵扣报税了,23年3月开具了红字发票,又更正开具了一张正常蓝字发票,金额都一样,我应该怎么报税啊

84784998| 提问时间:2023 07/26 11:08
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
报税是按扣除红字销售金额后申报的,不单独体现红字
2023 07/26 11:09
84784998
2023 07/26 11:12
我是购买方,22年蓝字的正常抵扣了,23年的蓝字又正常抵扣了,红字发票没处理,红字能认证抵扣吗?红字发票应该怎么处理
家权老师
2023 07/26 11:14
红字发票不用认证的,直接做进项转出
84784998
2023 07/26 11:16
那两张蓝字发票都认证抵扣了,没问题吧?然后再做一个进项转出?
家权老师
2023 07/26 11:19
是的,就是做一个进项转出
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