问题已解决

老师,请教下报销问题:像实际发生时间是在6月份,但是给员工打款时间是在7月份,这个费用一般是算在6月份还是7月份? 按照权责发生制 是不是算在6月里面?

84784975| 提问时间:2023 07/26 16:28
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,需要在6月先计提
2023 07/26 16:30
84784975
2023 07/26 16:33
计提是指:分录: 计提6月报销分录: 借:管理费用——差旅费/业务招待费 贷:其他应付款——XX员工 这个分录是吧? 7月打款: 就是 借:其他应付款——XX员工 贷:银行存款 对吗?
家权老师
2023 07/26 16:38
是的,就是那样做的哈
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