问题已解决
您好老师,建筑业我暂估 借:原材料 贷:应付账款暂估 然后结转材料。 可一直没票来,然后老板让人来了劳务票,我分录可以做成 借:-劳务成本 贷:-应付账款暂估 借:劳务成本 贷:应付账款 这样可以吗?用劳务冲材料
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你好!不可以。不能劳务冲材料。
2023 07/26 16:36
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2023 07/26 16:40
您好老师,那我这可以暂估劳务成本吗?这我暂估的材料,来了很多的劳务发票,怎么做呢?
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/26 16:44
你好!你冲减暂估的材料就好
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2023 07/26 16:48
老师能不能把分录打下呢
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2023 07/26 16:49
我来的劳务发票
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/26 16:52
你好!借:-劳务成本
贷:-应付账款就可以了。你之前暂估的借:原材料
贷:应付账款暂估,做红字分录冲减
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2023 07/26 17:01
这样就导致我原材料负数,劳务成本负数
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/26 17:01
你好!你可以暂估材料。可以先不用冲减