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6月收到两张发票(5月4144 6月4382 已入账) 7月发现发票开错了,又收到两张正确的(5月3931.6 6月3350) 这怎么做

84784971| 提问时间:2023 07/27 10:17
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;  是专票还是普票的;是否认证;才好判断科目的; 你6月做分录没有;发来看看; 好判断怎么处理   
2023 07/27 10:17
84784971
2023 07/27 10:19
普票,怎么认证,小规模纳税人,6月已做分录 借:库存商品 贷:应付账款
meizi老师
2023 07/27 10:21
你好; 普票的话; 不存在认证哈 ; 你直接红冲做; 借库存商品; 金额负数  贷应付账款金额负数 ; 在收到发票做; 借库存商品贷应付账款  
84784971
2023 07/27 10:26
原来错误的两张发票全部红冲 正确的两张正常做 金额不一样不用管?
meizi老师
2023 07/27 10:29
你好;  对的 ;   金额不一样 ; 自己按照红冲的金额去做 ; 在按开票的金额做
84784971
2023 07/27 10:51
红冲 借:库存商品(红字) 借:应付账款(红字) 正确的 借:库存商品 贷:应付账款
meizi老师
2023 07/27 10:52
你好;对的;按照你的金额来 做哈; 看你发票金额  
84784971
2023 07/27 10:54
那库存商品不是都都多了,月底再全部结转?
meizi老师
2023 07/27 10:56
你好;   是的; 月末一起调整差额 
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