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老师,建筑行业跟总包结算价款但未开发票,分录怎么做呢?

84785007| 提问时间:2023 07/27 10:28
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,你们收到这个款了是吧
2023 07/27 10:29
84785007
2023 07/27 10:30
我已经确认主营业务收入和结转成本,也收到进度款了,但我们还没开发票给总包
小锁老师
2023 07/27 10:34
那你们就是借 银行存款  贷 工程结算   借工程结算  贷 收入
84785007
2023 07/27 10:37
我是用建筑新准则
84785007
2023 07/27 10:39
比如我们收到100万,分录:借银行存款100,贷应收账款100, 借工程结算917431.2,贷收入917431.2吗?
小锁老师
2023 07/27 10:46
嗯对是这个意思的
84785007
2023 07/27 10:48
那开出发票时怎么做分录呢?
小锁老师
2023 07/27 10:55
开出去?你不是确认收入才开出去吗
84785007
2023 07/27 10:58
我确认了收入,也收了款,但后面才开票,那开票时的分录怎么做呢?
84785007
2023 07/27 11:08
根据施工合同的完工进度,向业主开出工程价款结算账单办理结算时,借工程结算,贷主营业务收入;开发票时:借应收账款,贷工程结算,贷应交增值税-销项税;收款时:借银行存款,贷应收账款。你看是不是这样?
小锁老师
2023 07/27 11:11
其实你可以在确认收入的时候做未开票收入也行,后期开票了就不需要第二个分录了,不过你这个也对
84785007
2023 07/27 11:12
后期开票不做分录那销项税怎么记呢?
小锁老师
2023 07/27 11:18
就是第一笔工程结算的时候就坐上了
84785007
2023 07/27 11:19
哦好的,谢谢老师
小锁老师
2023 07/27 11:28
嗯嗯没事理解了就好的
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