问题已解决
我是一般纳税人,我从一般纳税人那里买进一批货物,收到专用发票,尚未抵扣。到了下个月,货物发生退货,收到对方开具的红字负数发票,请问账务处理我怎么写分录,请写给我。另外,跨月收到的红字负数发票,我要怎么处理?
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速问速答你好,从一般纳税人那里买进一批货物,收到专用发票,尚未抵扣,你当时所做的分录是?
2023 07/27 18:39
84784960
2023 07/27 19:16
你觉得是什么,请你写给我,我也是不懂啊,怎么还问我回头了
邹老师
2023 07/27 19:29
你好,我需要知道你之前所做的分录,才知道取得红字发票再如何做分录啊
如果之前分录是
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:应付账款等科目
那红冲发票的分录是
借:应付账款等科目,贷:库存商品 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
84784960
2023 07/27 19:38
你的意思是直接反方向红冲就是了?但是我是跨月退货的,跨月开的红字负数发票,这个有影响吗?
邹老师
2023 07/27 19:38
你好,是做之前入账的相反分录就是了。
跨月退货,本来就应当跨月开负数发票啊
84784960
2023 07/27 19:42
我现在就是疑惑,跨月开负数发票有什么要注意的,有什么是要处理的。我就是不懂啊,你怎么回答的好像我都应该知道一样呢
邹老师
2023 07/27 19:43
你好
跨月开负数发票,按原来的蓝字发票开具相应负数就是了。
处理就是:做之前入账的相反分录