问题已解决

老师,预付账款时,借预付账款,贷银行存款,结清尾款时应该怎么写分录?

84785012| 提问时间:2023 07/28 09:17
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,借应付账款,贷:预付账款,银行存款
2023 07/28 09:19
84785012
2023 07/28 09:21
老师,我们实际报销的没有发票,用替票的话,做账的话以实际为准还是以发票为准,如果以实际为准,发票不符,如果以发票为准,与实际业务不符,怎么办呢?
易 老师
2023 07/28 09:28
同学您好,用替票的话以发票为准,以业务为准,替票就是明知故犯
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