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老师2022年7-12月份的发票做到2023年1月份,走的是借利润分配-未分配利润,贷其他应付款-老板名字

84784983| 提问时间:2023 07/28 09:19
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,如果是影响损益的项目,这样处理可以的。
2023 07/28 09:28
84784983
2023 07/28 09:29
老师这样允许入账是吧,在汇算清缴前2022年的发票入到2023年里就没问题是吧,那还用调整报表里什么东西吗
玲老师
2023 07/28 09:33
要是汇算清缴前可以了,那就不用调整了,会汇算清缴前回来发票可以税前扣除的。
84784983
2023 07/28 09:35
老师这不是计提的费用,就是2022年的发票,因为2022年也没有收入老板就一直没给我们,然后2023年1月份给的,这种做到2023年没问题是吧
玲老师
2023 07/28 09:38
可以的呀,因为23年没有做账,记23年可以的。
84784983
2023 07/28 11:04
老师确定吗,就是在汇算清缴前来的2022年的费用发票可以入账是吧
玲老师
2023 07/28 11:06
确定 企业真实发生的业务就可以入账,没有问题。
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