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这个3月发票进项抵扣了,6月对方开了负数,进项怎么做转出

84784957| 提问时间:2023 07/29 08:33
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
6月份红冲,只做第1笔分录
2023 07/29 08:34
84784957
2023 07/29 09:04
已经抵扣了的,后面冲红不用转出?
家权老师
2023 07/29 09:10
就是做进项转出就是了哈
84784957
2023 07/29 09:13
这个进项转出有余额的话,不用转到应交税费-未交增值税?
家权老师
2023 07/29 09:15
你月末计算增值税税时才考虑那个
84784957
2023 07/29 10:26
月末这笔是怎么做呢
家权老师
2023 07/29 10:28
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
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