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公司合并前有一笔应收账款是老板个人的,但合并后又没有挂账体现是要付给老板个人的,收到款项后出纳把这笔款付给老板个人了,请问分录要怎么做

84785008| 提问时间:2023 07/29 11:48
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,借 银行存款  贷 其他应付款,这样的
2023 07/29 11:49
84785008
2023 07/29 12:03
先收到客户的款,再之后转给老板的,合并后账上没有体现这笔款是要付给老板个人的
小锁老师
2023 07/29 12:07
那不是相当于你从客户的应收账款收到了吗?
84785008
2023 07/29 12:09
是收从客户那收到了,但也是公司的应收款到帐的啊,没有帐体现收到的这笔是要还给老板的
小锁老师
2023 07/29 12:10
那你等于说就是 借 银行存款  贷 应收账款了
84785008
2023 07/29 12:10
是的,还老板的这笔要如何处理
小锁老师
2023 07/29 13:51
关键是你之前没有挂账这个老板的对吧?
小锁老师
2023 07/29 13:51
而且你这个对攻是属于直接支付了
84785008
2023 07/29 13:54
是的,合并后没有挂帐要付给老板个人的,所以我就直接当费用了,借:管理费用 其他,贷:银行存款,还是直接走借:营业外支出 贷:银行存款
小锁老师
2023 07/29 13:58
最好是走管理费用的
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