问题已解决

钱已经付款,货已收到但是发票下月开,当月怎么做账

84784996| 提问时间:2023 07/29 12:26
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:预付账款 贷:银行存款
2023 07/29 12:26
84784996
2023 07/29 12:27
但是货收到了
84784996
2023 07/29 12:28
当月入款还有领用
刘艳红老师
2023 07/29 12:28
借:库存商品-暂估 贷:银行存款
84784996
2023 07/29 12:29
有13进项税的!
刘艳红老师
2023 07/29 12:29
暂估暂时不需要考虑税费
84784996
2023 07/29 12:30
那付出去是含税的
刘艳红老师
2023 07/29 12:31
到时把暂估冲掉,再用收到的发票做账
84784996
2023 07/29 12:33
加权平均价暂估进去了,已经领用了再冲掉,那成本不对。
刘艳红老师
2023 07/29 12:34
到时直接冲成本就可以了
84784996
2023 07/29 12:42
成本涉及很多数据。还有销售出去了。
刘艳红老师
2023 07/29 13:08
就冲这个的成本就可以
刘艳红老师
2023 07/29 13:10
 企业购买货物,验收入库但尚未收到发票时,应暂估入库:   借:库存商品(或原材料等科目)     贷:应付账款——暂估应付账款   企业取得对应发票后冲减暂估时:   借:库存商品(或原材料等科目)(红字)     贷:应付账款——暂估应付账款(红字)   企业按照发票内容进行入账时:   借:库存商品     应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:应付账款——公司名称
刘艳红老师
2023 07/29 13:10
这个是完整的分录,你看下
84784996
2023 07/29 13:12
暂估入库我知道,那是在没付钱的情况下,现在是钱付了,货到了,对方下月才会开具增值税专票13%
刘艳红老师
2023 07/29 13:24
把应付账款变成银行存款就可以了,冲账时就放在借方银行存款
84784996
2023 07/29 13:40
款付了,还可以冲银行存款的。
刘艳红老师
2023 07/29 14:12
你不是还要做发票的分录吗 借:库存商品(或原材料等科目)(红字)    借:应付账款——暂估应付账款(正字)
84784996
2023 07/29 14:16
老师:已付货已到,发票未到,需要先把货的价值暂估入库 付款时 借:预付账款 贷:银行存款 货品入库时 借:库存商品/原材料/低值易耗品等 贷:应付账款-暂估 期末发票才到直接红字期初要录一张产品入库时一样的凭证 借:库存商品/原材料/低值易耗品等(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 再根据发票上的价款做入库记录 借:库存商品/原材料/低值易耗品等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 预付账款不够时应补录 借:预付账款
刘艳红老师
2023 07/29 14:17
你先计入预付账款,这样也可以的
84784996
2023 07/29 14:19
是包装物,先验收入库了,在付款,先暂估,在预付,下月在冲暂估,在 冲预付入库。
刘艳红老师
2023 07/29 14:27
可以的, 你这样做没有问题
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