问题已解决

老师 我手里很多进项专票税额 但是没有销项税额需要抵扣 那每月报这个增值税的话是0申报吗?有销项税了做认证让抵扣的税额比如认证了200 那在这个增值税进项税填200是这样吗?还是这月收到多少进项专票税额不管有没有销项税额,不管有没有去做认证抵扣都要去全部填一下这月收到了多少进项专票税额呢?

84784971| 提问时间:2023 07/30 01:21
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杨家续老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,初级会计师,中级会计师
您好! 如果您有很多的进项票,可以选择先不勾选抵扣,等到需要的时候再去勾选即可 如果您认证了200  那就填200就行,没有认证的可以不去填写
2023 07/30 01:30
84784971
2023 07/30 01:31
那就好啊!怎么税务局的老师说收到多少填多少呢?好奇怪啊!
杨家续老师
2023 07/30 01:33
您好! 他可能是默认您当月全部勾选了吧,目前是不勾选的话是可以不然填列的
84784971
2023 07/30 11:57
那就好!反正老师教的是用的时候在勾选,那填增值税进项税额不就是用了勾选了多少填多少吗?
杨家续老师
2023 07/30 20:06
您好! 是的,勾选了多少填列多少即可
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