问题已解决
老师,我固定资产计错科目入成原材料,当月已结账,已红冲分录,还需要调整什么
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速问速答借:固定资产
贷:原材料
2023 07/30 17:19
84784955
2023 07/30 17:24
老师,我6月份购买的固定资产凭证是:借:原材料,应交税费进项税额,贷:应付账款。我红冲到七月,我又新增了固定资产卡片,重新录了一笔 借:固定资产,应交税费进项税额,贷:应付账款。这样对吗? 后面还需加一笔借:固定资产
贷:原材料吗?
家权老师
2023 07/30 17:25
只做一笔
借:固定资产
贷:原材料
就行了,不影响其他科目
84784955
2023 07/30 17:26
借:固定资产
贷:原材料
这一笔是含税金额吗
家权老师
2023 07/30 17:28
不含税金的,你上月都做了税金,不管那个了
84784955
2023 07/30 17:30
我上个月还暂估了,领用原材料的时候包含了我录错这个原材料费用了,是不是还需要在7月份调整原材料,我看了一下7月份原材料明细账出现负数,老师这一笔调整分录怎么做
家权老师
2023 07/30 17:32
领用了原材料,那就要冲领用的凭证的
84784955
2023 07/30 17:33
暂估是不是还要调整,分录怎么做
家权老师
2023 07/30 17:34
关键是上月的所有涉及这个原材料都有什么分录?
84784955
2023 07/30 17:41
上月暂估分录:借原材料,贷应付账款-暂估,领用材料:借:生产成本-直接材料,贷原材料,入库的时候:借库存商品贷生产成本-直接材料,结转成本的时候也包含了记错的原材料费用,这些凭证都应该红冲吗?
7月份我按照你说的借:固定资产
贷:原材料 。现在原材料出现负数了
家权老师
2023 07/30 17:43
原材料已经生产成商品,就是
借:固定资产
贷:库存商品
84784955
2023 07/30 18:05
6月份会计分录,已结账
1.原材料 46,902.65
应交税费-进项税6,097.35
应付账款-53,000.00
2.暂估:借原材料336348.43
贷应付账款-暂估336348.43
3.领用材料:借生产成本-直接材料383251.08
贷原材料383251.08
4.结转制造费用:借生产成本-制造费用 37,658.67
贷制造费用-折旧费37,658.67
5.入库 :借库存商品420,909.75
贷生产成本-直接材383.251.08
生产成本-制造费用37,658.67
6.结转销售成本借:主营业务成本453.251.08
贷库存商品453,251.08
7月份目前做了一笔:
借:固定资产46902.65
贷:原材料46902.65
老师7月份还需要怎么调整,麻烦你跟我说一下会计分录包括金额,谢谢
84784955
2023 07/30 19:52
老师,麻烦回一下,辛苦
家权老师
2023 07/30 20:26
生产的全部产品都销售出去了那就
借固定资产
借主营业务成本 负数
家权老师
2023 07/30 20:27
只冲减最终影响,不管中间的分录
84784955
2023 07/30 20:32
老师,金额怎么填
84784955
2023 07/30 20:33
我暂估了336348.43,领用材料383251.08里面包含了记错科目那一笔的46902.65, 46902.65%2b336348.43=383251.08 7月份我现在把六月份记错的那笔红冲了,又调整了一笔
借:固定资产46902.65
贷:原材料46902.65 7月份原材料余额为-93,805.30
84784955
2023 07/30 20:41
这是7月份我做的分录,你看看哪里有问题
家权老师
2023 07/30 20:55
不管那个材料了,直接冲上月的销售成本
84784955
2023 07/30 20:55
能给我写一下具体的会计分录吗,有点绕
家权老师
2023 07/30 20:57
生产的商品都已经销售出去了
家权老师
2023 07/30 20:59
就是我前边写的分录。冲销售成本
家权老师
2023 07/30 21:01
不考虑增值税的部分,都已经抵扣了
84784955
2023 07/30 21:01
做错那一笔分录不进行红冲了吗,7月就做一笔借固定资产46902.65
借主营业务成本-46902.65 是这样吗
家权老师
2023 07/30 21:04
是的,直接这样子就调整过来了
家权老师
2023 07/30 21:09
借固定资产
主营业务成本 已领用的材料生产并已销售的成本 负数
贷原材料 暂估未领用的
家权老师
2023 07/30 21:09
你暂估的材料未领用的材料要冲销
84784955
2023 07/30 21:13
老师金额怎么写 直接借:固定资产 主营业务成本(负数) 贷:原材料
家权老师
2023 07/30 21:16
当月应该计入固定资产的材料积领用了多少?还剩多少没领?就是这两个金额
家权老师
2023 07/30 21:17
自己要查账计算一下