问题已解决

老师,麻烦讲解一下这道题。

84784963| 提问时间:2023 07/30 17:39
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,根据您的题目,(420-20+40)*25%
2023 07/30 17:40
84784963
2023 07/30 18:48
不用考虑递延吗
小林老师
2023 07/30 23:35
您好,题目问所得税费用,递延所得税+-抵消了,可以不考虑,
84784963
2023 07/31 05:54
没有理解递延所得税负债年初余额40,年末余额50,应该怎么处理?
小林老师
2023 07/31 07:40
因为这个变化不影响所得税费用,影响应交税费应交企业所得税
84784963
2023 07/31 15:09
所得税费用=当期间所得税费用+递延所得税费用哒,年初40,年末50,是不是代表本期发生了10呢
小林老师
2023 07/31 15:57
那您当期的所得税费用对应应交税费-应交企业所得税,与递延所得税费用金额相反
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