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老师,公司开出的5%租赁费专用发票,计算增值税时候是否可以计入销项税额??公司是主营业务主要是销售商品,建筑服务等,半年产生的一次租赁服务,给对方公司开出的专票可以计入销项税额嘛?如果同时收到可抵扣的5%租赁费专票可以计入进项税额嘛?
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速问速答同学你好
这个专票可以抵扣
2023 08/03 06:47
老师,公司开出的5%租赁费专用发票,计算增值税时候是否可以计入销项税额??公司是主营业务主要是销售商品,建筑服务等,半年产生的一次租赁服务,给对方公司开出的专票可以计入销项税额嘛?如果同时收到可抵扣的5%租赁费专票可以计入进项税额嘛?
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