问题已解决
老师,你好 请问一下,6月份做凭证的时候银行付款是这么多金额,(之前协商好开普票也是这个金额)后面收到发票少了几百,已结账,我要在7月份做账时怎么改。
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速问速答您好,收不到发票只能 借:营业外支出 (正) 借:销售费用-展览费(负),年度汇缴还要调增
2023 07/31 16:58
84785024
2023 07/31 16:59
7月份更改对吗?6月份改不了了对吗?
廖君老师
2023 07/31 17:00
您好,是在7月份做这个分录的
84785024
2023 07/31 17:05
好的 谢谢
84785024
2023 07/31 17:08
是不是只要结账了的都不能更改 只能下个月去调整
廖君老师
2023 07/31 17:11
您好,是的呢,再改6月我们的报表都要重新修改,下月调整方便
84785024
2023 07/31 17:12
好的,感谢老师
廖君老师
2023 07/31 17:15
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~